| № сч. | Наименование счета | Сальдо на отчетную дату отчетного периода | Сальдо на 31.12. предыдущего года | Сальдо на 31.12. года, предш. предыдущему |
| 01 | Основные средства | 3 960 | 3 580 | 3 500 |
| 02 | Амортизация основных средств | 2 140 | 2 370 | 2 200 |
| 04 | Нематериальные активы | 835 | 630 | 460 |
| 04.1 | Авторские права на программы для ЭВМ | 630 | 630 | 460 |
| 04.2 | Результаты исследований и разработок | 205 | - | - |
| 05 | Амортизация НМА | 147 | 64 | 50 |
| 05.1 | Амортизация программ | 95 | 64 | 50 |
| 05.2 | Амортизация результатов исследований и разработок | 52 | - | - |
| 08 | Вложения во внеоборотные активы | 226 | 112 | 98 |
| 08.1 | Затраты на строительство зданий | 192 | 90 | 86 |
| 08.2 | Затраты на приобретение земельных участков | 34 | 22 | 12 |
| 10 | Материалы | 1 600 | 1 350 | 1364 |
| 14 | Резерв под снижение стоимости МЦ (материалы) | 45 | 58 | 66 |
| 16 | Отклонение в стоимости материалов | 120 | 64 | 94 |
| 20 | Основное производство | 42 | 52 | 64 |
| 21 | Полуфабрикаты собств. производства | - | 30 | 22 |
| 43 | Готовая продукция | 165 | 190 | 176 |
| 50 | Касса | 5 | 8 | 10 |
| 51 | Расчетные счета | 42 | 36 | 54 |
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 840 | 706 | 626 |
| 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 27 | 34 | 22 |
| 62.1 | Краткосрочная дебиторская задолженность | 27 | 34 | 22 |
| 63 | Резервы по сомнительным долгам | 3 | 5 | 8 |
| 66 | Расчеты по краткосрочным кредитам | 56 | - | 64 |
| 68 | Расчеты по налогам и сборам | 38 | 42 | 34 |
| 69 | Расчеты по социальному страхованию | 25 | 21 | 22 |
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 68 | 84 | 78 |
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | 12 | 5 | 6 |
| 80 | Уставный капитал | 1 844 | 1 844 | 1844 |
| 83 | Добавочный капитал | 458 | 320 | 238 |
| 84 | Нераспределенная прибыль | 1 370 | 593 | 650 |
| 97 | Расходы будущих периодов | - | 16 | 10 |
| | Коды | |||
| Форма по ОКУД | 0710001 | |||
| Дата (число, месяц, год) | | | | |
| Организация ____________________________________________ по ОКПО | | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | | |||
| Вид экономической деятельности __________________________по ОКВЭД | | |||
| Организационно-правовая форма/форма собственности _________________ | | |||
| ________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС | | | ||
| Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ | 384 (385) | |||
| Местонахождение (адрес) _____________________________________ | | |||
| ______________________________________________________________ | | |||
| № поясн. | Код показ | Показатель | На отч. дату отчетного периода | На 31.12. предыдущего года | На 31.12 года, предш. предыд-му |
| | | АКТИВ | | | |
| | | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| | 1110 | Нематериальные активы | | | |
| | 1120 | Результаты исследований и разработок | | | |
| | 1130 | Основные средства | | | |
| | 1140 | Доходные вложения в матер. ценности | | | |
| | 1150 | Финансовые вложения | | | |
| | 1160 | Отложенные налоговые активы | | | |
| | 1170 | Прочие внеоборотные активы | | | |
| | 1100 | ИТОГО по разделу I | | | |
| | | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| | 1210 | Запасы | | | |
| | 1220 | НДС по приобретенным ценностям | | | |
| | 1230 | Дебиторская задолженность | | | |
| | 1240 | Финансовые вложения (за исключ. денежных эквивалентов) | | | |
| | 1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | | | |
| | 1260 | Прочие оборотные активы | | | |
| | 1200 | ИТОГО по разделу II | | | |
| | 1600 | БАЛАНС (актив) | | | |
| | | ПАССИВ | | | |
| | | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| | 1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | | | |
| | 1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | | | |
| | 1340 | Переоценка внеоборотных активов | | | |
| | 1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | | | |
| | 1360 | Резервный капитал | | | |
| | 1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | | |
| | 1300 | ИТОГО по разделу III | | | |
| | | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| | 1410 | Заемные средства | | | |
| | 1420 | Отложенные налоговые обязательства | | | |
| | 1430 | Оценочные обязательства | | | |
| | 1450 | Прочие обязательства | | | |
| | 1400 | ИТОГО по разделу IV | | | |
| | | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| | 1510 | Заемные средства | | | |
| | 1520 | Кредиторская задолженность | | | |
| | 1530 | Доходы будущих периодов | | | |
| | 1540 | Оценочные обязательства | | | |
| | 1550 | Прочие обязательства | | | |
| | 1500 | ИТОГО по разделу V | | | |
| | 1700 | БАЛАНС (пассив) | | | |
| № ст. | Статьи | На отч. дату отчетного периода | На 31.12.. предыдущего года | На 31.12 года, предшествующего. предыдущему |
| | Внеоборотные (недвижимые) активы | | | |
| | Нематериальные активы | | | |
| | Осязаемые активы | | | |
| | Капиталовложения | | | |
| | Оборотные (текущие) активы | | | |
| | Материалы | | | |
| | Дебиторы | | | |
| | Денежные средства и их эквиваленты | | | |
| | Краткосрочная кредиторская задолженность | | | |
| | Текущие нетто-активы | | | |
| | Нетто-активы | | | |
| | Нераспределенная прибыль | | | |
| | Резервы | | | |
| | Капитал собственника | | | |