31
Приложение 1
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС |
|
|
|
|
КОДЫ |
||||
|
|
Форма №1 по ОКУД |
0710001 |
||||||
на “___” __________ 20__ г. |
Дата (год, месяц, число) |
|
|
|
|
||||
Организациия__ОАО «Альфа»___________________________________ |
|
по ОКПО |
|
|
|
|
|||
Идентификационный номер налогоплательщика |
|
|
|
ИНН |
|
|
|
|
|
Вид деятельности _____________________________________________ |
|
|
по ОКВЭД |
|
|
|
|
||
Организационно-правовая форма/форма собственности ______________________ |
|
|
|
|
|||||
________________________________________________________ |
|
|
по ОКОПФ/ОКФС |
|
|
|
|
||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) |
|
|
|
по ОКЕИ |
384/385 |
||||
Местонахождение (адрес)____________________________________________________________ |
|
|
|
|
|||||
____________________________________________________________________________________ |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата утверждения |
|
|
|
|
||
|
Дата отправки (принятия) |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Код |
|
На начало |
|
На конец |
|||
АКТИВ |
|
|
отчетного |
|
отчетного |
||||
показателя |
|
||||||||
|
года |
|
периода |
||||||
|
|
|
|
|
|||||
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Нематериальные активы |
|
110 |
|
210 |
|
602 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основные средства |
|
120 |
|
254 539 |
|
253 996 |
|||
Незавершенное строительство |
|
130 |
|
111 533 |
|
109 422 |
|||
Долгосрочные финансовые вложения |
|
140 |
|
5 875 |
|
1 293 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Отложенные налоговые активы |
|
145 |
|
- |
|
480 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие внеоборотные активы |
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ИТОГО по разделу I |
|
190 |
|
372 157 |
|
365 793 |
|||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
|
210 |
|
91 649 |
|
153 934 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
211 |
|
42 494 |
|
91 712 |
|
||
сырье, материалы и др. аналогичные ценности |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
животные на выращивании и откорме |
|
212 |
|
|
|
|
|
|
|
затраты в незавершенном производстве |
|
213 |
|
10 441 |
|
25 465 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
готовая продукция и товары для перепродажи |
|
214 |
|
38 036 |
|
35 981 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
товары отгруженные |
|
215 |
|
2 |
|
159 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы будущих периодов |
|
216 |
|
676 |
|
617 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие запасы и затраты |
|
217 |
|
|
|
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
|
220 |
|
4 797 |
|
3 733 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем |
|
230 |
|
|
|
|
|
|
|
через 12 месяцев после отчетной даты) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе покупатели и заказчики |
|
231 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение |
|
240 |
|
40 518 |
|
36 656 |
|
||
12 месяцев после отчетной даты) |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе покупатели и заказчики |
|
241 |
|
25 239 |
|
22 454 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Краткосрочные финансовые вложения |
|
250 |
|
9 |
|
316 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Денежные средства |
|
260 |
|
548 |
|
1848 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие оборотные активы |
|
270 |
|
18 |
|
14 |
|
|
|
ИТОГО по разделу II |
|
290 |
|
137 539 |
|
196 501 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
БАЛАНС |
|
300 |
|
509 696 |
|
562 294 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32
|
Код |
На начало |
На конец |
|
ПАССИВ |
отчетного |
отчетного |
||
показателя |
||||
|
года |
периода |
||
|
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал |
410 |
548 |
548 |
|
|
|
|
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Добавочный капитал |
420 |
400 866 |
400 889 |
|
Резервный капитал |
430 |
- |
137 |
|
в том числе: |
431 |
- |
137 |
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
||||
|
|
|
||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
(514) |
14 243 |
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
400 900 |
415 817 |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Займы и кредиты |
510 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
- |
600 |
|
|
|
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
|
|
|
ИТОГО по разделу IV |
590 |
- |
600 |
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Займы и кредиты |
610 |
- |
54 926 |
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
620 |
107 645 |
88 782 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
621 |
35 468 |
25 796 |
|
поставщики и подрядчики |
||||
|
|
|
||
задолженность перед персоналом организации |
622 |
1 705 |
2 870 |
|
|
|
|
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
5 821 |
3 912 |
|
|
|
|
|
|
задолженность по налогам и сборам |
624 |
23 203 |
10 586 |
|
|
|
|
|
|
прочие кредиторы |
625 |
41 448 |
45 618 |
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
- |
25 |
|
|
|
|
|
|
Доходы будущих периодов |
640 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
1 151 |
2 144 |
|
|
|
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
108 796 |
145 877 |
|
БАЛАНС |
700 |
509 696 |
562 294 |
|
СПРАВКА о наличии ценностей, |
|
|
|
|
учитываемых на забалансовых счетах |
|
|
|
|
Арендованные основные средства |
910 |
1 779 |
1730 |
|
|
|
|
|
|
в том числе по лизингу |
911 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
372 |
2 787 |
|
Товары, принятые на комиссию |
930 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
504 |
58 |
|
|
|
|
|
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Износ жилищного фонда |
970 |
|
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
|
|
|
|
|
|
|
33
|
|
|
Приложение 2 |
|||||
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
КОДЫ |
||||||
|
|
Форма №2 по ОКУД |
0710002 |
|||||
за “___” __________ 20__ г. |
Дата (год, месяц, число) |
|
|
|
|
|||
Организация ____ОАО «Альфа___________________________________ |
|
по ОКПО |
|
|
|
|
||
Идентификационный номер налогоплательщика |
|
|
ИНН |
|
|
|
|
|
Вид деятельности _____________________________________________ |
|
по ОКВЭД |
|
|
|
|
||
Организационно-правовая форма/форма собственности ______________________ |
|
|
|
|
||||
________________________________________________________ |
|
по ОКОПФ/ОКФС |
|
|
|
|
||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) |
|
|
по ОКЕИ |
384/385 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||
Показатель |
|
|
|
|
За аналогич- |
|||
|
|
За отчетный |
|
ный период |
||||
|
|
|
|
|||||
наименование |
|
код |
период |
|
предыдущего |
|||
|
|
|
года |
|||||
|
|
|
|
|
||||
1 |
|
2 |
3 |
|
4 |
|
|
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом |
|
010 |
|
|
|
|
|
|
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных |
|
405 087 |
|
262 043 |
||||
платежей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
|
020 |
(294 994) |
|
(190 126) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
Валовая прибыль |
|
029 |
110 093 |
|
71 917 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
Коммерческие расходы |
|
030 |
(7 099) |
|
(3 881) |
|
||
Управленческие расходы |
|
040 |
(52 481) |
|
(34 525) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
Прибыль (убыток) от продаж |
|
050 |
50 513 |
|
35 511 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы и расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проценты к получению |
|
060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проценты к уплате |
|
070 |
(4 357) |
|
(-) |
|
|
|
Доходы от участия в других организациях |
|
080 |
283 |
|
255 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
Прочие доходы |
|
090 |
7 379 |
|
19 499 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
Прочие расходы |
|
100 |
(16 115) |
|
(14 908) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
Прибыль (убыток) до налогообложения |
|
140 |
37 703 |
|
38 357 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отложенные налоговые активы |
|
141 |
480 |
|
- |
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
|
142 |
600 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Текущий налог на прибыль |
|
150 |
(9 889) |
|
(12 699) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
|
190 |
27 814 |
|
25 658 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СПРАВОЧНО |
|
200 |
720 |
|
- |
|
|
|
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
|
|
0,045 |
|
0,047 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
|
|
0,019 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Показатель |
|
За отчетный период |
|
За аналогичный период |
||
наименование |
код |
|
предыдущего года |
|||
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||
прибыль |
убыток |
|
прибыль |
убыток |
||
|
|
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по ко- |
|
|
|
|
|
|
торым получены решения суда (арбитражного суда) |
|
10 |
23 |
|
1 |
33 |
об их взыскании |
|
|
|
|
|
|
Прибыль (убыток) прошлых лет |
|
- |
941 |
|
- |
6 604 |
Возмещение убытков, причиненных неисполнением |
|
- |
915 |
|
- |
- |
или ненадлежащим исполнением обязательств |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Курсовые разницы по операциям в иностранной ва- |
|
229 |
364 |
|
164 |
1 164 |
люте |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления в оценочные резервы |
|
Х |
- |
|
Х |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Списание дебиторских и кредиторских задолженно- |
|
208 |
2 064 |
|
1 606 |
507 |
стей, по которым истек срок исковой давности |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35
|
|
Приложение 3 |
||||
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА |
|
|
|
|
|
|
|
КОДЫ |
|||||
|
Форма №3 по ОКУД |
0710003 |
||||
за “___” __________ 20__ г. |
Дата (год, месяц, число) |
|
|
|
|
|
Организация ____ОАО «Альфа___________________________________ |
по ОКПО |
|
|
|
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
|
ИНН |
|
|
|
|
Вид деятельности _____________________________________________ |
по ОКВЭД |
|
|
|
|
|
Организационно-правовая форма/форма собственности ______________________ |
|
|
|
|
|
|
________________________________________________________ |
по ОКОПФ/ОКФС |
|
|
|
|
|
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) |
|
по ОКЕИ |
384/385 |
|||
I.Изменения капитала
|
|
|
|
|
|
Нераспре- |
|
|
|
Показатель |
|
|
|
Добавоч- |
|
деленная |
|
|
|
|
|
Уставный |
ный капи- |
Резервный |
прибыль |
|
Итого |
||
|
|
капитал |
тал |
капитал |
(непокры- |
|
|
||
|
|
|
|
||||||
наименование |
код |
|
|
|
тый убы- |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
ток) |
|
|
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
|
6 |
|
7 |
Остаток на 31 декабря года, предшествующего |
|
|
548 |
400 856 |
- |
(26 172) |
375 232 |
||
предыдущему |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток на 1 января предыдущего года |
|
|
548 |
400 856 |
- |
(26 172) |
375 232 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль |
|
|
Х |
Х |
Х |
|
25 658 |
|
25 658 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток на 31 декабря предыдущего года |
|
|
548 |
400 856 |
- |
|
(514) |
400 890 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат от переоценки объектов основных |
|
|
Х |
10 |
Х |
|
- |
|
10 |
средств |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток на 1 января отчетного года |
100 |
|
548 |
400 866 |
- |
|
(514) |
400 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат от пересчета иностранных валют |
|
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль |
|
|
Х |
Х |
Х |
|
27 814 |
|
27 814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Дивиденды |
|
|
Х |
Х |
Х |
(12 920) |
(12 920) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления в резервный фонд |
110 |
|
Х |
Х |
137 |
|
(137) |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение величины уставного капитала за |
|
|
- |
23 |
- |
|
- |
|
23 |
счет: |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
результат от переоценки объектов основных |
|
|
- |
23 |
- |
|
- |
|
23 |
средств |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уменьшение величины уставного капитала за |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уменьшения номинала акций |
131 |
( |
) |
Х |
Х |
|
Х |
( |
) |
уменьшения количества акций |
132 |
( |
) |
Х |
Х |
|
Х |
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реорганизации юридического лица |
133 |
( |
) |
Х |
Х |
( |
) |
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток на 31 декабря отчетного года |
140 |
|
548 |
400 889 |
137 |
|
14 243 |
415 817 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|