| № п/п | Наименование дебитора, кредитора | Сальдо на начало месяца | Оборот по дебету | С кредита сч.76-в дебет счетов | Сальдо на конец месяца | ||||||||||
| Дт | Кт | Дата | №док.счет | Кор. | Сумма | 51 | 26 | 19 | | Итого | Дт | Кт | |||
| 1 | ООО «Батыр» | 1180 | | | | | | 1180 | | | | 1180 | - | - | |
| 2 | «Вектор» | | 590 | 15.03 | 45 | 51 | 590 | | | | | | - | - | |
| 3 | «Дружба» | | | 20.03 | 56 | 91 | 708 | | | | | | 708 | - | |
| 4 | «Ремонтник» | | | | | | | | 2000 | 360 | | 2360 | | 2360 | |
| | ИТОГО | 1180 | 590 | | | | 1298 | 1180 | 2000 | 360 | | 3540 | 708 | 2360 | |
| № п/п | Основание записи | С кредита счета 76 – в дебет счетов | |||||
| 51 | 26 | 19 | | | Итого | ||
| 1 | Ведомость 7 | 1180 | 2000 | 360 | | | 3540 |
| | ИТОГО | 1180 | 2000 | 360 | | | 3540 |
| № | Регис-траци-онный номер расчет-ного доку-мента | Расчет-ный доку-мент | Поставщик | При-ходный документ | Стоимость посту-пивших ТМЦ по учетным ценам | С кредита счета 60 в дебет счетов | Сумма акцепта по счетам или неотфактур. поставкам | На начало месяца | Отметка об оплате | |||||||
| 08 | 19 | 10 | За не прибывший груз | Сальдо по неопла-ченным счетам | Дата | Сумма, Руб. | ||||||||||
| 1 | 95 | | ООО «Уютный дом» | 60 | 100000 | | | | | | 118000 | 15.10.2103 | 118000 | |||
| 2 | 96 | | ПКФ «Сигнал» | | | 50000 | 90000 | | 59000 | | 59000 | | | |||
| 3 | 97 | | ОАО «Белзан» | | | | 108000 | 600000 | 708000 | | | | | |||
| Наименование покупателя | Дата отгруз ки | Изделие «А» | Изделие «Б» | Всего | Отметка об оплате | |||||||
| Кол-во | Сумма без НДС | Сумма НДС | Итого | Кол-во | Сумма без НДС | Сумма НДС | Итого | Дата | Сумма | |||
| Фирма «Азазель» | 26.06 | 100 | 20000 | 3600 | 23600 | 30 | 3000 | 540 | 3540 | 27140 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | |
| С кредита счетов В дебет счетов | 43 | 62 | 90.1 | | | Итого |
| 51 «Расчетные счета» | | | | | | |
| 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» | | | 27140 | | | 27140 |
| 90 «Продажи» | | | | | | |
| Итого | | | | | | |