| Выписка за | 15-01-2014 | | ||||
| Лицевой счет: | 40702810506310000174 | | ||||
| Клиент: | ООО «Протон» | | ||||
| Операционист: | 5 | | ||||
| ДПД: | 14.01.2014 | | ||||
| Входящий остаток | пассив | 126.900.00 | | |||
| № док | БИК | Счет | Дебет | Кредит | ||
| АН 3822150 | 048073754 | 40702810506310000174 | 3.000.00 | | ||
| 13 | 048173543 | 40702810896610000176 | 23.600.00 | | ||
| 23 | 048073543 | 40702810896610000459 | | 59.000.00 | ||
| Итог оборотов | 26.600.00 | 59.000.00 | ||||
| Исходящий остаток пассив | | 159.300.00 | ||||
| Банк ООО КБ УралСИБ | | | ||||
| Дата выписки | С кредита сч. 51 «Расчетные счета» в дебет счетов | Итого по кредиту | ||||||
| 50 | 60 | 68 | 69 | 76 | | | ||
| 14.01 | | | | | | | | |
| 15.01 | 3000-00 | 23600-00 | | | | | | 26600-00 |
| ИТОГО | | | | | | | | |
| Дата выписки банка | В дебет сч. 51 «Расчетные счета» с кредита счетов | Итого по дебету | ||||
| 62 | | | | | ||
| 14.01 | | | | | | |
| 15.01 | 59000 | | | | | 59 000-00 |
| ИТОГО | | | | | | |
| | | | | 0401060 |
| Поступ. в банк плат. | | Списано со сч. плат. | | |
| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 13 | 15.01.2014 | | электронно | | ||||||||||||||
| | Дата | | Вид платежа | | ||||||||||||||
| Сумма прописью | Двадцать три тысячи шестьсот рублей 00 копеек | |||||||||||||||||
| ИНН 0255002316 | КПП 505001001 | Сумма | 23600-00 | |||||||||||||||
| ООО «Протон» | ||||||||||||||||||
| Сч. № | 40702810506310000174 | |||||||||||||||||
| Плательщик | ||||||||||||||||||
| ООО КБ УралСИБ г.Белебей | БИК | 048073754 | ||||||||||||||||
| Сч. № | 40709876543210000089 | |||||||||||||||||
| Банк плательщика | ||||||||||||||||||
| ООО КБ УралСИБ г.Белебей | БИК | 048073543 | ||||||||||||||||
| Сч. № | 40708967584950000078 | |||||||||||||||||
| Банк получателя | ||||||||||||||||||
| ИНН 0274002131 | КПП | Сч. № | 40702810896610000176 | |||||||||||||||
| ПФК «Заря» | ||||||||||||||||||
| Вид оп. | 01 | Срок плат. | | |||||||||||||||
| Наз. пл. | | Очер. плат. | 6 | |||||||||||||||
| Получатель | Код | | Рез. поле | | ||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||
| Оплата материалов согласно счету-фактуре № 351 от 03.01.2008. г., по договору № 100 от 25.12.2007 г., в том числе НДС – 3600-00 Назначение платежа | ||||||||||||||||||
| | Попенко | |
| М.П. | Яковлева |